站群導航

市政府網站

市政府部門站群

縣區政府站群

  • 無障礙版
  • 智能機器人
  • 繁體版
  • 手機版
  • 微信官方微信
  • 微博
  • 政務人員登錄
索引號: bxsrmzf-2019-00084 發布機構: 本溪市農村經濟綜合信息中心
信息名稱: 本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度部門決算 主題分類: 部門決算
發布日期: 2019-08-28 成文日期: 2019-08-28
廢止日期: 文 號:
關鍵詞:

本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度部門決算

  本溪市農村經濟綜合信息中心

  2018年度部門決算

  目    錄

  第一部分    本溪市農村經濟綜合信息中心概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

  第二部分    本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度部門決算報表

  一、2018年度收入支出決算總表

  二、2018年度收入決算表

  三、2018年度支出決算表

  四、2018年度財政撥款收入支出決算表

  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分    本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度部門決算情況說明

  第四部分    名詞解釋

  第一部分 本溪市農村經濟綜合信息中心概況

  一、主要職責

  1.負責本溪農村經濟綜合信息的收集、整理和發布;

  2.負責農網信息系統的維護、管理及功能開發;

  3.負責有關人員的培訓和縣區工作的指導。

  二、部門決算單位構成

  本溪市農村經濟綜合信息中心為獨立核算單位,無下屬二級預算單位。

  第二部分 本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度

  部門決算公開報表  

本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度部門決算公開報表     點擊下載


  第三部分 本溪市農村經濟綜合信息中心2018年度

  部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計200.28萬元,包括:

  1.財政撥款收入200.28萬元,其中:公共預算財政撥款收入200.28萬元,政府性基金收入0元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結余0萬元。

  與上年相比,今年收入增加62.22萬元,增長45.07%,主要原因:一是工資調整,增加工資、社會保險、公積金等相關收入;二是開展信息進村入戶工作,財政撥款收入增加。

  (二)支出總計200.28萬元,包括:

  1.基本支出59.78萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出44.37萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務支出15.42萬元。

  2.項目支出140.5萬元,主要包括信息進村入戶等業務支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比,今年支出增加62.22萬元,增長45.07%,主要原因:一是工資調整,增加工資、社會保險、公積金等相關支出;二是開展信息進村入戶工作,支出增加。

  (三)年末結轉和結余0萬元

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  財政撥款支出決算反映本溪市農村經濟綜合信息中心2018年整體財政撥款支出情況,包括使用當年財政撥款發生的支出。2018年度財政撥款支出200.28萬元,其中:基本支出59.78萬元,項目支出140.5萬元。

  (二)具體情況

  2018年度財政撥款支出200.28萬元,比上年增加62.22萬元,增長45.07%,主要原因:一是工資調整,增加工資、社會保險、公積金等相關支出;二是開展信息進村入戶工作,支出增加。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出50.92萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出5.65萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出140.5萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出3.21萬元,其他支出0萬元。

  1.一般公共服務支出50.92萬元,包括:

  (1)行政運行0萬元。

  (2)一般行政管理事務0萬元。

  (3)預算改革業務0萬元。

  (4)財政國庫業務0萬元。

  (5)信息化建設0萬元。

  (6)事業運行50.92萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務等支出,包括工資福利和商品服務等支出。

  (7)財政委托業務支出0萬元。

  (8)其他財政事務支出0萬元。

  (9)其他一般公共服務支出0萬元。

  2.科學技術支出0萬元。

  3.社會保障和就業支出5.65萬元,包括社會保險支出。

  4.醫療衛生支出0萬元。

  5.節能環保支出0萬元。

  6.農林水事務支出140.5萬元,包括:

  其他農業支出140.5萬元,主要是信息進村入戶等支出。

  7.交通運輸支出0萬元。

  8.資源勘探信息等支出0萬元。

  9.國土資源氣象等事務支出0萬元。

  10.住房保障支出3.21萬元,包括:

  住房公積金3.03萬元,主要是住房公積金等支出。

  購房補貼0.18萬元,主要是住房改革補貼支出。

  11. 其他支出0萬元。

  三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.83萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.83萬元。2018年度“三公”經費預算與2017年初預算一致。比2017年決算減少0.47萬元,下降14.25%,主要是加強公務用車管理,嚴格控制各項支出。

  1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

  2.公務接待費0萬元, 2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

  3.公務用車購置及運行維護費2.83萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.83萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。

  四、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2018年本溪市農村經濟綜合信息中心機關運行經費支出15.42萬元,比2017年減少3.99萬元,降低20.56%,主要原因是壓縮經費支出,嚴格控制各項支出。

  (二)政府采購支出情況

  2018年本溪市農村經濟綜合信息中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本溪市農村經濟綜合信息中心共有車輛1輛,其中:副局級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我中心組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金140.5萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是在設定預算時未完全考慮到將來的新工作、新要求;二是預算資金設定略顯不足,績效目標雖然實現,但工作成績和效果不夠明顯。下一步將采取以下措施加以改進:一是高度重視,精心組織,實現編制預算績效目標全覆蓋;二是完善相關制度,推進制度落實;三是加大預算績效評價公開力度。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

  20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

  21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

  28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

  29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

  30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

  31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

  32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

  33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

  36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


【字體: 
汤姆网站-做爱网站-黄色网站视频